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答疑老师:andy老师
车险一般计入管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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是有研发项目吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,预付账款本身不是损益科目,所以不需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
门店是公司的分公司吗,门店是非独立核算吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
购进的用途是什么 查看全部回复
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房租由公司承担的,费用公司正常做 查看全部回复
企业所得税汇算吗 查看全部回复
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拿到红字,借库存商品 dai主营业务成本 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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你好,你的意思是不应该有销项税额是吧? 查看全部回复
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可以补计提的 查看全部回复
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A公司,借 应付账款 -B dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
丙方账务处理如下: 确认收入: - 依据与乙方签订的劳务承包合同,当具备收入确认条件时,应确认主营业务收入。 - 借:应收账款——乙方 150万 - dai:主营业务收入 150万(若为含税金额,需按适用税率分离出销项税额,如适用3%征收率,dai:主营业务收入 150÷(1 + 3%)万,dai:应交税费——应交增值税 150÷(1 + 3%)×3%万 ) 收到甲方代付款: - 收到甲方代乙方支付的劳务工资,此时应收账款减少。 - 借:银行存款 150万 - dai:应收账款——乙方 150万 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,统一起来 查看全部回复
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您好,可以记入到管理费用-研究费用 查看全部回复
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您好,具体是怎么错误的呢? 查看全部回复
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你好,如果还没有实际出资呢就直接冲销 查看全部回复
您好,这种情况正确的处理方式转出的时候你需要按照固定资产清理做账,转出以后需要把多计提的折旧调整 查看全部回复
第一次支付没支付成功退回时,借 银行存款 dai 银行存款 查看全部回复
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您好,账上没做账就先不处理 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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