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答疑老师:安叔老师
可以开具的,不影响,正常申报纳税即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好这个是加工使用的材料嘛? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
公司是销售方还是购买方 查看全部回复
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您好,只需要汇算清缴的时候纳税调整,账上不需要调整的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
答疑老师:李可可
只要是只是的业务,收到合规票据,可以抵税的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
工资表下月补回,同时账务冲减多计提的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
正常记,dai:其他应付款就可以了 查看全部回复
借 固定资产 1955.75 dai 应交税费应交增值税进项转出 1955.75 查看全部回复
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意思是建造固定资产么 查看全部回复
您好,是收到利息了,然后又转定期了是吧 查看全部回复
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您好,这种多收的一般不体现在票里,都是私下收税点 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借固定资产一二手手机 dai其他应付款 如果价值低可计入管理费用一办公费,如果销售人员用计入销售费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
按数量*单位成本结转 查看全部回复
答疑老师:patience
是取得费用发票么 查看全部回复
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 卖车,借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 把固定资产清理的余额转到以前年度损益调整里面 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
搜集各种费用发票 查看全部回复
您好,记入到管理费用-税金里面就成 查看全部回复
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公众号:会计宝
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