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甲公司拿的业务,开票1万给对方并收到货款,现在甲把这个业务又转包给乙公司,乙公司给甲公司开了1万的票,现在甲公司要转钱给乙公司,但是只转9千,扣除1千管理费,这么做合不合理,账务怎么处理,不专业的老师麻烦不要接单,谢谢。#其他行业#
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图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做#其他行业#
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1月份的时候给员工和法人打了钱,分录做了应付职工薪酬。现在发现几人不是个体户员工1月份的钱不是工资,是属于往来款,他们后期应该要还的,现在钱追回来了,需要重打做往来款,分录应该怎么做呢?还需要调整什么东西吗?#个体工商户#
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固定资产卖出价低于残值很多,账务上怎么处理#工业制造#
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这个月专票做成普票了下个月如何更正凭证 比如全款是三百 16.98的进项#房地产#
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