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答疑老师:夏老师
你好同学 如果房屋产权已经转让给我们 借:固定资产 dai:应付账款 以前年度损益调整 应交税费—应交增值税 查看全部回复
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借应付账款100 财务费用 一10 dai银行存款90 查看全部回复
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答疑老师:李可可
购进土地使用权的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以正常记入费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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您好 查看全部回复
答疑老师:甘老师
老板垫付的时候不用做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,是什么分录呢 查看全部回复
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如果金额不大可以在今年红字即可 查看全部回复
之前的租金有计提么,还有之前的应付的水费有计提么,这两个科目互冲即可 查看全部回复
答疑老师:andy老师
汇兑损益的计算可能存在误差(例如汇率使用不一致),导致本位币余额未完全调整为零。 查看全部回复
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是的,不过你还差一个dai方确认增值税销项的分录 查看全部回复
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啥意思,为啥多给你们开票呢?还有定金为什么退回来了呢? 查看全部回复
什么行业 查看全部回复
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办公费用算其他相关费用 查看全部回复
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您好,还是记入无形资产 查看全部回复
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您好,借银行存款0.35 借财务费用-利息-0.35 查看全部回复
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是单位给的还是社保局发放的呢 查看全部回复
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报税收入是什么意思呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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