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答疑老师:易老师
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”,dai记“管理费用”等科目。?? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一、转销固定资产原值及累计折旧 1.?借:固定资产清理 96,000元(原值10万-累计折旧4,000) 借:累计折旧 4,000元 dai:固定资产 100,000元 查看全部回复
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答疑老师:李可可
法人往对公户存钱17000元,借 银行存款 17000 dai 其他应付款-法人 17000 查看全部回复
答疑老师:高老师
发放给员工的,可以 查看全部回复
招待费可以正常从公司账户支出 查看全部回复
计提 借:成本/销售/管理费用—职工薪酬—工会费 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
可以,如果有对应的研发项目,可以计入研发支出。 查看全部回复
您好,你们是什么企业 查看全部回复
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找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
要建进销存表 查看全部回复
答疑老师:patience
租入车辆的用途是什么,是用于项目,还是什么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
以前有折旧额发生吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是结转成本的分录嘛 查看全部回复
答疑老师:绾绾
做无票收入 查看全部回复
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9月是怎么入账的 查看全部回复
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您好,这种得问下老板是啥情况,是虚开发票还是说采购的时候无法取得发票呢? 查看全部回复
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你好,您想问的是招待费的纳税调整吗? 查看全部回复
不用,用新户名,老户名备注到新户名后就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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