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答疑老师:哈哈老师
您好,是办公室的电费吗? 查看全部回复
问答已结束!
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您好,您这个是什么企业,具体是什么费用呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果还没有抵扣,这样处理是正确的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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你好,那您交工会经费的时候是咋做账的呢? 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那之前入账是不是价税分离了 查看全部回复
您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计入管理费用-福利费 查看全部回复
公司是销售方还是购买方 查看全部回复
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是先支出去,然后再转回来吗 查看全部回复
你好 查看全部回复
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一、会计记账处理 1.?计提奖励时(假设代理商完成20台销售): 借:销售费用——销售返利(或佣金) 10万元 dai:应付账款——代理商 10万元 ? 2.?实际支付奖励时: 借:应付账款——代理商 10万元 dai:银行存款 10万元 查看全部回复
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是今年达到收入确认条件的吗 查看全部回复
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你好,计提:借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 查看全部回复
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您好,如果对方之前开过发票的话,你也可以让对方提供发票的复印件给你们盖章之后入账 查看全部回复
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您好,您的意思是之前没有收到发票就记入到了费用里面是吗? 查看全部回复
分录没问题,银行存款余额是负数,建议查一下明细账 查看全部回复
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实际几个人交社保 查看全部回复
您好,个、发票红冲了具体什么问题 查看全部回复
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公众号:会计宝
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