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答疑老师:andy老师
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,就是说物料先到了,但是发票还没到是吧? 查看全部回复
答疑老师:wam
不可以。将电梯单独作为固定资产 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要入库的,补一下入库单 借:工程物资 dai:应付账款 查看全部回复
您好, 借应交税费-应交增值税-进项税额4092.75 借库存商品-4092.75 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
之前错误分录是什么呢 查看全部回复
你好,那您交工会经费的时候是咋做账的呢? 查看全部回复
你好,调整什么科目呢 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
答疑老师:颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:其他应付款-押金3000 dai:其他业务收入-租金2000 其他业务收入-维修费 查看全部回复
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你好,借管理费用/销售费用-租房税金 dai银行存款 查看全部回复
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你好,预付账款本身不是损益科目,所以不需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:许老师
以后都无法取得发票吗 查看全部回复
您好,就是要求你们把钱转到b公司账户里面是吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
库存商品用来招待客人,如果是当场消费了的话,借 销售费用-招待费 dai 库存商品。如果是无偿赠送的,借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
你好,缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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现在计入在建工程 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
真实的业务没有问题的,冲销之前月份的成本多了造成本月金额是负数,是正常的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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