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答疑老师:andy老师
意思是24年的费用少入了 查看全部回复
问答已结束!
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收到 查看全部回复
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少交的可以转到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
开具发票时 - 借:应收账款(按发票金额) ? - dai:事业收入/其他收入(根据经费性质确定科目) ? - dai:应交税费-应交增值税(若涉及应税项目) 后续收到款项时 - 借:银行存款 ? - dai:应收账款 查看全部回复
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你好,进项税额转出是应交税费-应交增值税-进项税额转出科目 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个费用需要在24年的,借以前年度损益调整 dai应付账款-电力公司 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
以前年度的工资费用借以前年度损益调整 当年的借管理费用 dai应付职工薪酬 支付时 借应付职工薪酬 dai银行存款,以前年度损益调整后面转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
具体用途是什么,是办公使用吗 查看全部回复
不需要,不属于损益类科目,直接调整相关科目就成 查看全部回复
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如果之前计提了利息,借应付利息 dai其他应收款-借款 如果没有计提,借财务费用(当年)以前年度损益调整(以前年度的)dai其他应收款-借款 查看全部回复
在的 查看全部回复
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说明当期应该有退货服务发生 查看全部回复
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在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
答疑老师:杨老师
因为质量问题,客户扣款,少给了一部分应收账款,转营业外支出 查看全部回复
答疑老师:许老师
你可以按公司分开单独核对,或者询问下做账会计的逻辑 查看全部回复
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一、转销固定资产原值及累计折旧 1.?借:固定资产清理 96,000元(原值10万-累计折旧4,000) 借:累计折旧 4,000元 dai:固定资产 100,000元 查看全部回复
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您好退的时候是什么时候的企业呢? 查看全部回复
您好,可以正常记入费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
- 缴纳城市配套设施费时: 借:开发成本——土地征用及拆迁补偿费(或“取得土地使用权支付的价款”) dai:银行存款 ? - 缴纳契税 借:开发成本——土地征用及拆迁补偿费 dai:银行存款 查看全部回复
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