登录/注册
答疑老师:哈哈老师
您好,你们是代这个客户收的钱对吗? 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1471 0赞 0评论 收藏
你好,因为差额部分没有发票,所以需要纳税调整 查看全部回复
浏览:1470 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
需要完税凭证和报销单 查看全部回复
浏览:1469 0赞 0评论 收藏
需要开费用发生的所属期,不一定计入发票开具的当期费用,比如预付房租,开的房租发票,需要在租期内摊销费用。 查看全部回复
浏览:1468 0赞 0评论 收藏
您好,你们收到钱,借银行存款 dai其他应付款-需要赔偿的个人 转给个人的时候 借其他应付款-需要赔偿的个人 dai银行存款 查看全部回复
做账需要根据原始单据入账,如果是重新整理做账的话,就根据原始单据入账 查看全部回复
是之前没有入账吗,公司采用的什么会计制度 查看全部回复
经营所得季度预扣预缴时不可以减除专项附加扣除 查看全部回复
浏览:1467 0赞 0评论 收藏
调减其他应付款是在借方,成本增加也是在借方的 查看全部回复
浏览:1466 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小米
您好 查看全部回复
开具发票时 - 借:应收账款(按发票金额) ? - dai:事业收入/其他收入(根据经费性质确定科目) ? - dai:应交税费-应交增值税(若涉及应税项目) 后续收到款项时 - 借:银行存款 ? - dai:应收账款 查看全部回复
浏览:1464 0赞 0评论 收藏
款项是确定收不回来了吗 查看全部回复
浏览:1463 0赞 0评论 收藏
公司有工会组织吗 查看全部回复
其他应收款是个人部分社保,可以从后期的工资里扣除的 查看全部回复
您好,服务对应的成本费用在发生的时候直接记入到成本就成 查看全部回复
您好,主要是财会类问题的 查看全部回复
您好,可以估计一部分为残值,不用折旧 查看全部回复
浏览:1460 0赞 0评论 收藏
购买一年的招聘费3000 ,可以不用按月分摊,直接计入费用就可以 查看全部回复
这个是科目调整,账务科目可能入错了,应该是借款的入到了货物欠款 查看全部回复
浏览:1458 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载