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答疑老师:杨老师
原则上不行,实操里没有什么问题,先做现金入账的凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
报销,必要的附件是发票,特殊是项例如会议之类的需要付会议通知 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
答疑老师:娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
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答疑老师:patience
就按摊销期限每月摊销 借管理费用-水电房租等 dai长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照报销人签字确认的日期 查看全部回复
答疑老师:潇洒老师
做工资时,加一栏绩效工资,再汇总 查看全部回复
答疑老师:Yan
借 固定资产清理 50000 累计折旧150000dai 固定资产 200000 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
是的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
借:银行存款 dai:短期借款(或长期借款) 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以借款,签订借款协议,约定利息,属于正常业务没有风险 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
答疑老师:小黑
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
新版的电子发票是这样的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
答疑老师:史磊
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
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