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答疑老师:许老师
你们开具的发票吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
福利费 查看全部回复
答疑老师:wam
借:库存商品 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费一销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 借:税金及附加 dai:应交税费一消费税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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答疑老师:清岚
应付股利 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是未开票还是开票的 查看全部回复
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
答疑老师:归老师
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
进财务费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果是刚出校门 一般是从出纳或者会计助理干起的,企业基本不会用没有经验会计 风险太大 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
公司取得与供暖成本相关的财政补助,可以开具“与销售行为不挂钩的财政补贴收入”的不征税发票。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
答疑老师:patience
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
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