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答疑老师:哈哈老师
收到生育津贴 借:银行存款 dai:其他应付款 支付津贴 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
不一定 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果之前有填报未开票收入的话,增值税申报表上未开票收入栏次可以填负数的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
微信是企业微信还是私人微信? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
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您好,是不是进项税额转出了? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
购物卡可以作为销售费用处理 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
企业应当采用一次转销法或者五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销,计入相关资产的成本或者当期损益 查看全部回复
答疑老师:地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:易老师
让老板转给公户备注清楚代收某某公司货款,搞一个委托收款协议就可以 查看全部回复
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答疑老师:微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以把多开的部分红冲了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
固定资产 查看全部回复
应交税费负数可能存在多交的税款,或者留抵税款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
都可以 查看全部回复
答疑老师:夏老师
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:小黑
是的 查看全部回复
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