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答疑老师:Annina老师
从往来科目过渡一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
管理费用亲 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
缓交税金,只是一个交税时间的问题,不涉及账务处理。 保留在应交税费科目。 按约定的交税时间筹集资金把税金交纳即可 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
实际出资的就是实收资本 查看全部回复
这么做没错 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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