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答疑老师:许老师
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不合理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你是开票方 还是受票方? 查看全部回复
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:归老师
借:待处理财产损益 dai:存货 进项税额转出 小规模不用转出。然后根据公司的存货处理意见 借:营业外 dai:待处理财产损益 其他应收款(有赔偿人的话就写 没有不写) 查看全部回复
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这样的科目其实你看明细最好判断 查看全部回复
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答疑老师:小小
专用于集体福利的在建工程,借:在建工程 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
是的 查看全部回复
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选择能开具发票的供应商 查看全部回复
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收购 借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,属于哪个月的计入哪个月。因为有坏账的依据,所以不要矛盾 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
如果“应交税费”账户没有余额,直接用以前年度损益调整处理,那些税费不用管他,因为去年年底,都结转到本年利润了。 借:银行存款 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 如果“应交税费”账户有借方余额(多交了余额在借方),直接核销 借:银行存款 dai:应交税费-印花税 应交税费-城建税 应交税费-地方教育费附加 查看全部回复
公众号:会计宝
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