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答疑老师:哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
借:库存现金/银存 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:归老师
005198那个 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个你可以自行计算一下哪个合算(建议按规定取得发票) 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
不用 查看全部回复
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
看看科目余额表损益类是否借dai方反了 查看全部回复
总成本没变,就是你花的钱1.51*6000元 查看全部回复
答疑老师:甘老师
备注往来款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
答疑老师:小小
可以做成佣金 查看全部回复
答疑老师:操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
可以发现金,全员全额申报个税就好 查看全部回复
租来干什么的? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
计入销售费用-服务费 查看全部回复
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如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
答疑老师:patience
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
公众号:会计宝
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