正在加载...我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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年底结转利润分配,可以直接做一笔分录吗,借,利润分配-未分配利润减少,贷,盈余公积-法定盈余公积增加。为什么实操里面还要增加多一笔分录,显示利润分配-提取法定盈余公积呢,求解#其他行业#
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A公司账上有1000万,想全部取现,但取不了,就把1000万转给B公司,分录:借 其他应收款 贷银行存款。 B公司私下给了现金1000万给A公司。请问A公司怎么平账?#其他行业#
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老师请问一下 我们公司要给员工垫款付房租 这个钱后面员工要还回来的 如果我做账借方写其他应收款 然后二级明细记员工名字的话的话 这个钱我可以直接打到房东的账户上去吗?#高新企业#
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11月份有一批制服送到外面去清洗,结果有价值150的制服被丢失了,收到对方开具的发票为2000,实际需要支付金额为扣除150后的1850,那么应付账款就会存在一个150的贷方差异,所以这150需要转入营业外收入还是冲减费用#餐饮酒店#
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