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答疑老师:王苗苗老师
余额是在dai方还是借方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
收到的生育津贴要转发给职工的,不能进公司费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
暂估什么项目呢 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
制造费用 查看全部回复
你们公司买健身器材是用于职工福利还是对外销售? 查看全部回复
答疑老师:易老师
那直接做到今年就可以 查看全部回复
答疑老师:jessica老师
直接录到固定资产卡片里 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
需要开票,这种押金与企业销售货物相关,没收的押金属于企业的收入,需要缴纳增值税。 查看全部回复
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
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你是商业还是工业? 查看全部回复
答疑老师:小小
缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
会计按照权责发生制入账 查看全部回复
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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