正在加载...商业汇票是什么时候提示付款的?我下个月有个28号到期的商票#其他行业#
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2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用,分录是:借:长期待摊费用,贷:银行存款,每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用,贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完,2025年发现错误,请问差错更正分录怎么写#其他行业#
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就是我们五月份以前长期待摊费用是按照24个月来摊的,从五月份开始调为60个月,但是是按照原值的60个月来摊,没有减去已经摊销的,这个月才发现这个问题,现在我要怎么来调整呢#工业制造#
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我们公司给供应商付款常见的会计分录是: 借:应付账款 应交税费-进项税额待认证 贷:银行存款 应交税费-暂挂进项税 如果借贷有差额的话,就会把差额计入主营业务成本。 现在有一笔给供应商付款,之前对方账户错误,后面再次付款扣了他五块钱的手续费。 那现在这笔手续费做账时可不可以按照差额计入主营业务成本#其他行业#
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老师,关于月底销项发票和进项发票要怎么做账?到月底时增值税需要做什么分录?#建筑工程#
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财务部应根据国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使办法》的通知财企[2012]16号规定,公司以上年度实际营业收入为计提依据,采取进方式按照标准平均逐月提取。 这个怎么提取?#房地产#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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