正在加载...政府补助500购买固定资产200,用净额法 借:递延收益200 贷:固定资产200 这样后续账面没有固定资产怎么折旧进行账务处理呢? 另外企业所得税汇算清缴应该怎么处理?#高新企业#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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水费发票备注栏中显示2023年1月5日抄表,2023年1月18日开票,那么这个水费费用是做到12月里,还是直接做到23年1月,如果做到23年1月,所得税汇算清缴需要调增吗?#物业#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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跨年度的暂估冲销都要用以前年度损益调整科目吗?还是说在汇算清缴前可以不用?#商业#
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老师,我之前10-11月工资个税算错了,社保公积金公司承担跟个人承担全部是他承担。当月缴纳,次月发工资全额扣除,分录我做错了,我现在要怎么调整呢,如果只是更正正确的工资表,扣多的个税汇算清缴,那分录要怎么调呢,还是怎么做才好#商业#
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你好,我们汇算清缴需要补税,银行直接扣款了,但我们没计提,应该怎么做账啊?#商业#
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2022年税务局汇算清缴企业所得税退税,2023年怎么做账#其他行业#
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老师你好。我是一般纳税人新会计,服务行业,公司实行差额征税。5月前要进行企业汇算清缴。具体我该怎么做。是不是去年一整年的凭证我都要翻出来看啊?看看费用都有没有发票?毕竟都不是我做的帐#服务业#
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汇算清缴把管理费用改成其他应收,需要调账吗#工业制造#
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