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合同含税金额是30万,合同上对方要求开9%的专票,最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方,但开票总金额还是30万,其中这6%的税差,对方直接在工程款30万里面扣,对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗?如果合理,如何做会计分录,把应收款差额这部分冲平呢?#房地产#
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合同结算-价款结算和合同结算-收入结转这个科目,在工程完工时,是不是借贷对冲,合同结算总科目余额为0,如果这个逻辑是不是可以理解成,合同结算价款结算和合同结算收入结转都是含税的,才能最后完工时结平,另外完工时怎么处理会计分录呢?#建筑工程#
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老师在吗?我早上问转小规模纳税人应交未交增值税的那个,我按照老师教的分录,看了资产负债表上的去年和今年的应交税费的数字做了转结,可是应交税费这个科目却出现了负数,想请老师帮我看看#服务业#
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2021年开票,实际业务是2020年发生的,预提成本或者费用这么做?#商业#
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