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答疑老师:秦枫老师
几个开票软件基本上都一致 登陆开票软件 上方有发票汇总 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
单位承担的社保的部分,要根据受益对象(部门)入到不同的科目, 借管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等-社保 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果欠别人公司钱,可以背书转让 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
直接记入并入工资 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你这个食堂什么性质 ,私人承包, 还就是公司自营 ,如果想要税前扣除 ,如果是公司的, 这400元每人的计入管理费用福利费 , 如果没有发票汇算清缴的时候纳税调增! 如果是私人承包的,承包方开具发票给你们,作为福利费,可以税前扣除! 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们是按照开票确认收入的吗 查看全部回复
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答疑老师:归老师
开发成本-开发间接费用 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
同学,您好,首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,一整年的,包含企业所得税,个人所得税资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
按照与生产经营活动有关的器具工具年限折旧,按照五年折旧。 查看全部回复
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那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
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不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你们购买的什么服务? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
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货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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