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答疑老师:甘老师
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
问答已结束!
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公司管理人员工资计入管理费用, 保洁人员和保安人员的工资计入劳务成本,月末结转到主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:归老师
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
答疑老师:史磊
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
答疑老师:jessica老师
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
管理费用或者销售费用 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
属于出资,只是记在固定资产 查看全部回复
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答疑老师:许老师
开发成本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你具体是要问什么?年收入超过1亿是一般纳税人。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是企业所得税中的小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
报废在建工程 借:固定资产清理 dai:在建工程 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 清理收入和账面价值的差额计入资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
发票收不回,那预付的货款怎么入账的呢 查看全部回复
答疑老师:绾绾
其他应收代表公司先帮员工出社保、公积金,之后发工资再从工资里面扣 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般属于安全监督管理局的事业单位,核算制度一般参照事业单位制度 查看全部回复
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公众号:会计宝
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