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答疑老师:梦梦老师
如果是车间的计入制造费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
直接记入并入工资 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
具体是什么款项呢 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以先记账,尽快办理工商变更 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你这个食堂什么性质 ,私人承包, 还就是公司自营 ,如果想要税前扣除 ,如果是公司的, 这400元每人的计入管理费用福利费 , 如果没有发票汇算清缴的时候纳税调增! 如果是私人承包的,承包方开具发票给你们,作为福利费,可以税前扣除! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
当时发票没有入账么? 查看全部回复
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公司管理人员工资计入管理费用, 保洁人员和保安人员的工资计入劳务成本,月末结转到主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
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1.转入固定资产清理 借:固定资产清理(提完折旧后的净残值,如无净残值那这里就是0) 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 2.出售固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 3.结转清理 借:营业外收入 dai:固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您说的如何分红是什么意思呢? 查看全部回复
答疑老师:Christina
2000 查看全部回复
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答疑老师:归老师
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
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指企业库存数量占企业生产总产量的比重; 公式:库存占比%=企业库存量/企业总产量 *100% 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
计入管理费用—福利费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
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