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答疑老师:tammy老师
不就入账管理费用-工费经费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是您真实的业务吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
直接记到管理费用就好了 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
一般作为办公费用,借:管理费用-租赁费,dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
发票+快递单 查看全部回复
注销库存股时 借:股本(注销股票的面值总额) 资本公积——股本溢价(差额先冲股本溢价) 盈余公积(股本溢价不足,冲减盈余公积) 利润分配——未分配利润(股本溢价和盈余公积仍不足部分) dai:库存股(注销库存股的账面余额) 查看全部回复
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答疑老师:wam
总、分公司分别开户,各自核算 查看全部回复
答疑老师:高老师
一般是根据当期实际销售出去商品的成本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
减免账户管理费吗?这个银行是有减免不收的 查看全部回复
答疑老师:patience
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,主要要做好交接工作,避免纠纷,要交接的是会计凭证,会计账簿,会计报表和相关的电子数据密码等没有办完的事项, 比如具体的交接的每个月的税务申报资料,就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账,以及其他相关的事项,需要做交接清单,逐项进行申报处理。做到账账相符,账实相符,账表相符。 查看全部回复
放到在产品 查看全部回复
付款申请单 查看全部回复
答疑老师:杨老师
进原材料成本 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
最后转到主营业务收入和应交税费 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个没有具体要求,你们单位要是分部门核算了就分开记账 查看全部回复
答疑老师:夏老师
根据你的描述。上个月发放工资7500。你应该记录工资正常发放。本月发放工资3000。应该记录工资发放3000,预支3000,本月扣发。不知道能不能帮助到你。 查看全部回复
答疑老师:小黑
上月 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
取得法院开具的行政事业单位统一收据是可以入账报销的 查看全部回复
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需要有发票 查看全部回复
公众号:会计宝
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