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答疑老师:甘老师
借:其他应付款-押金3000 dai:其他业务收入-租金2000 其他业务收入-维修费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
走代发工资 查看全部回复
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原材料领用的时候进生产成本,生产成成品后进库存商品,销售多少就转多少库存商品进主营业务成本就可以了 查看全部回复
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可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
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如果是双定户无需做账,其他的需要做账,需要结转成本 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们公司的做什么业务的? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
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亲,你好 1、会涉及增值税及附加、印花税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、房产税、土地使用税等 2、只租不售,不涉及土地增值税。因为没有转让产权。 查看全部回复
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同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
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先把dai款挂在账上,没有运费就不用支付 查看全部回复
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工程施工 查看全部回复
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附上你们购买理财的单据和取得允许的许可 查看全部回复
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成本法与权益法是长期股权投资的核算方法 查看全部回复
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计提时 借 税金及附加 dai应交税费-应交房产税 缴纳时 借应交税费-应交房产税 dai银行存款 查看全部回复
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后面会更名到公司吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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