正在加载...手里有一张2020年6月的进项增值税专用发票,价税金额为367388元,2020年没抵扣没做成本,现2021年需要开销项出去,这张进项该如何处理这笔账务该如何处理!#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问我们一般纳税人公司,卖了旧纸壳之类的,怎么做账,需要按多少税点报税#商业#
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前几年的本年利润未结转未分配利润,19年把17.18年利润预提并发放给股东,导致今年的负债表未分配利润年初余额未负数,因为用友软件做账,第二年建套才发现,请问老师我该怎么做啊?#工业制造#
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一个店投资22万,支出25万,总销售11万,我的现金有多少,公式怎么算的#商业#
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我们进项票有很多明细,比如锅炉及备件 但是我们开出去就一个锅炉 客户也只需要开锅炉一项 那我们的库存就对不上 账面上的配件就很多 而且与实际库存对不上 甚至有的客户不开票直接走对私 那我们的库存一直都对不上 这应该怎么处理呢 #商业#
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图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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老师,我们公司现在遇到一个新问题,我们是做工程机械租赁的,带司机,有个客户工地,需要与我们给他提供服务的几台车司机签劳务协议,由他们公司直接代发劳务工资(当然这部分工资肯定是从付我们租赁费中扣除的)然后这些司机又是我们公司的员工,这些员工的社保个税都由我们公司申报的,这种情况该怎么处理呢?#服务业#
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