正在加载...老师您好,我想问一下,我们是制造业,筹建前期我们发生了一部分基建费用成本,无法取得发票,当时为了入账直接挂到了其他应收款里,现在我们正常生产了,想处理这部分费用怎么处理?可以转到在建工程里然后按月摊销,等次年所得税的时候做调增吗?这种有风险吗?做法正确吗?#其他行业#
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2025年收到24年企业所得税退税1200元,执行小企业会计准则,但是收到退税款做的分录是,借银行存款。贷 企业所得税 借企业所得税 贷利润分配-未分配利润。现在发现利润表和资产负债表之间差1200的差异,这个要怎么处理#工业制造#
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