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答疑老师:Amy老师
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
我要办税-税费申报-非税收入申报里面 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,申报个税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
能 查看全部回复
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你看一下电子税务局-我的信息-税费种信息里面税务核定残保金和工会经费没有,根据核定的税费种信息申报 查看全部回复
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缴纳个税的公式只有一个:。计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般纳税人每个月申报,销项税额大于进项税额的,在每个月的申报期限内交增值税,超过申报期再交增值税是有滞纳金的。 小规模纳税人一般是按季申报,也有按月申报的,可以在电子税务局里纳税人信息下的税费种认定信息下查看。开专票不管开多少就要交增值税,只开普票不超过(15万以下/月,45万以下/季),免交增值税。有开专票也有开普票,合计一起超过(15万/月,45万/季),那就是合计一起交增值税。不管是按季还是按月,都是在申报期限内交增值税,超过申报期是有滞纳金的。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
理论是这样的,但是申报的股权转让收入明显偏低且无正当理由的,主管税务机关可以核定股权转让收入 查看全部回复
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不动产租赁5% 查看全部回复
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如果属于小规模纳税人,季度不含税收入不超45万且没有开具专用发票免增值税 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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少交所得税可以多做费用 查看全部回复
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去年按不含税的金额入账 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
进项票勾选认证后,抵扣销项税就行 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
全年 查看全部回复
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答疑老师:M老师
对 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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