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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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研发和技术服务*地质勘测费 查看全部回复
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答疑老师:wam
收款单位是政府,这个普通收据是财政部监制的,是可以的 查看全部回复
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研发和技术服务 查看全部回复
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研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
那本期缴纳增值税?不含税收入 就是你的增值税税负率 查看全部回复
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请问具体什么问题呢? 查看全部回复
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可以啊 两处所得 第二年汇算清缴就可以了 查看全部回复
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多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
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理论上收入增长,利润肯定会增加 查看全部回复
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就是付款扣除了,但是开票要都开是吧? 查看全部回复
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合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个得结合要开出多少销项税额,算出多少进项 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你好,你在数电发票试点范围内么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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