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答疑老师:patience
这张发票税率是1% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李秋平
关于土地问题,如果他在没有开发利用的前提下,计入无形资产,如果建设并开发了,转入固定资产和建筑物一并计算并计提折旧,而且同时缴纳相关的资产类税。 查看全部回复
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是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
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小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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活动支持服务费具体是什么 查看全部回复
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你的意思是收到发票,发票上单位那一栏是空的没填,是么。在实际工作中,这个影响不大,发票可以使用。 查看全部回复
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需要交印花税,租赁合同 查看全部回复
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在实际工作中,是可以使用的 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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退什么税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
实践中,国有大中型企业改制过程中的资产评估增值,经国家税务主管部门下文明确,可以按评估价值入账并计提折旧税前扣除。 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
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是什么季报 所得税么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
看你们的合同和报关单 查看全部回复
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是核定征收 查看全部回复
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津贴具体是什么津贴 查看全部回复
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公众号:会计宝
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