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答疑老师:王苗苗老师
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
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答疑老师:张老师
如果员工付租金是可以扣除的,如果没有,是不能扣除的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
销售商品是计算销项税 查看全部回复
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企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
如果没有达到起征点,可以不做信息采集 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要申报缴纳的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
水利基金的计税基础是不含税收入,增值税为0,如果有收入,需要缴纳水利基金,如果没有收入,不需要缴纳水利基金。 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。可以留给企业。 如果您有哪里不清楚的可以继续提问,如果您的问题已经解决,麻烦亲给个五星好评哦! 查看全部回复
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好, 申报成功后,如需更正已申报的报表,可通过以下两个途径启动更正申报: 1、选择需要更正的税款所属期及报表类型,进入【4.申报表报送】界面启动更正。 2、点击【查询统计】-【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】按钮启动更正,启动更正成功后,系统自动转入收入及减除费用填写界面,完成对扣缴报告表的数据修改后,在申报表报送界面自动生成申报表并完成申报报送。 温馨提示:综合所得更正往期申报,目前系统不允许新增人员,若要新增人员,需前往办税服务厅更正。年中更正申报成功后,需要对后期申报表进行逐月更正,否则将影响后期申报表的累计计算税功能。 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以,虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
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第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
答疑老师:杨老师
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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