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答疑老师:孙老师
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
问答已结束!
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是的,需要填列上期的数据 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
含税金额计算 查看全部回复
答疑老师:Yan
在所得税申报表纳税调整项目明细表填列 查看全部回复
您好,属于是不动产租赁,小规模纳税人税率是5% 查看全部回复
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答疑老师:李可可
不是的,专项附加扣除需要员工自己填报,有起止时间的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入,如果不是广告业务收入就不需要交 查看全部回复
答疑老师:wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要 查看全部回复
答疑老师:小小
是什么赔偿款 查看全部回复
小程序或者APP“票根” 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
今年的发票吗 查看全部回复
增值税税收负担率=(本期应纳税额/本期应税收入)*100%,企业的税负率应视企业具体的生产经营情况及经营行业等因素确定,不是一个固定的值。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 正常情况下,都要开发票入账。才没有风险 查看全部回复
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答疑老师:patience
收据上有章么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
售后维修服务收费么,修理服务收入需要缴纳印花税 查看全部回复
1% 查看全部回复
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