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答疑老师:杨老师
销售货物是13% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
答疑老师:Yan
通常不会就1个月的数据填列 查看全部回复
答疑老师:李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
答疑老师:patience
因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
答疑老师:清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
初始口令8个8或者1一8 查看全部回复
如果是开错了那就重新开,如果是由于小数点取数的问题,那就是属于正常 查看全部回复
需要一致的, 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务可以的 查看全部回复
答疑老师:许老师
账务上基本没有什么影响。主要是税务合规性方面 查看全部回复
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
企业所的税是根据应纳税所得额来计算的 查看全部回复
可以不填写。老师建议还是按照完整信息填写。 查看全部回复
答疑老师:高老师
要,税局大厅可以办理 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你到电子税务局里看一下,你是定期定额还是查账征收?定期定额一般就自动申报。 查看全部回复
公众号:会计宝
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