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答疑老师:许老师
如果是百万元版,20亿大概要开2000张左右 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
如果印花税忘记申报了,需要去税务大厅补申报 查看全部回复
答疑老师:绾绾
没什么问题的 查看全部回复
答疑老师:patience
12680*(25%-2.5%) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
人员信息那里输完保存,还要点报送,后面才能取到数据 查看全部回复
答疑老师:小小
这个发票不符合业务实质 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
在建筑工程中,劳务分包和机械分包是不同的业务类型,应根据实际业务内容开具发票。如果分包方提供的是机械租赁并配备操作人员的服务,按照规定应开具“建筑服务*机械费”发票。这种发票与你给甲方开具的“建筑服务劳务费”发票并不冲突,分别对应了不同的业务内容,符合税法关于发票开具应与实际业务相符的要求。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
按照实际收入申报即可 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
买新发票之前需要验证一下已经开出去的发票 查看全部回复
5% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
请说 查看全部回复
您好,金额很小还好解释,大额的话只有发票明显不合理 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是手续费 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
答疑老师:andy老师
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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