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答疑老师:谭老师
直接拿正确的表去大厅更正申报就可以了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
可以开普通发票 查看全部回复
答疑老师:许老师
每个月固定扣除5000费用 查看全部回复
答疑老师:易老师
是的, 查看全部回复
10000-5000-专项附加-个人承担的社保。得出的金额才是应纳税所得额,对应×税率才能得出个税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以抵扣,对方是小规模纳税人 查看全部回复
答疑老师:patience
【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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所有的 查看全部回复
现在建筑行业一般都不会预收个人所得税了,某些地区还是需要的 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这张发票是属于卷式发票 查看全部回复
答疑老师:高老师
都可以的 查看全部回复
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
税务登记几月份做的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
销售开具发票对应的是销项税 查看全部回复
不缴纳就不需要算进去的 查看全部回复
发放兼职人员的工资需要申报个税,可以公对私。或者用灵活用工平台外包出去 查看全部回复
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增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
公众号:会计宝
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