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答疑老师:王苗苗老师
填3000/1.13=2654.86来申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,这张发票你们入账抵扣进项了吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,个人所得税汇算清缴现在可以在个人所得税app上进行预约 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,在经营范围内是可以开的,如果不在经营范围偶然发生也可以开的哈 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:妮可老师
您是个人吗,还是公司要开劳务费发票? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若是技术服务合同,需要缴纳印花税,若是咨询服务、培训服务、审计服务、管理服务、法律服务等合同,则不需要缴纳印花税。 查看全部回复
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11.4这个是具体什么营业外收入呢,含税的吗 查看全部回复
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好的,我查下 查看全部回复
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你好,根据相关规定,酒类产品的消费税一般在生产、委托加工和进口环节缴纳。外购散装白酒装瓶出售,属于生产应税消费品的行为,应按照外购白酒所用原料确定适用税率计算缴纳消费税 查看全部回复
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您好,这种情况个人出租汽车,自己去税务局大厅代开租车发票就成 查看全部回复
您好只能是根据已经发生的收入和成本费用的数字统计一下以后再去纳税申报 查看全部回复
就是应纳税所得额不超过200万的部分减半征收个人所得税 查看全部回复
代扣代缴 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个弥补亏损是根据你们以前年度出现亏损的金额自动生成的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以合并申报 查看全部回复
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这个需要看当地政策,一般退当年的 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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