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老师好,咨询一下,我是购买方,10月对方给我们开具发票,11月报税我就把这张票抵扣了,然后12月的时候对方说开错了需要我确认,然后把这个票红冲了,又开具了一张正确金额,那么,我是不是需要在电子税务局属期10月份的时候做进项税转出处理,然后账面还是在12月做进项税转出?#房地产#
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8月本来应该申报7月工资,但是老板那边每个月要月底工资表才能出来,那原本报7月工资申报6月工资可以吗,社保也按照6月购买人数扣除,就和7月购买社保人员不一致可以吗?就是8月申报6月,9月份申报7这样。中间跨了一个月#商业#
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