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答疑老师:wam
第9年 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
开设计费嘛的话,需要申请增加增值税税种,不然到申报增值税的时候不好填报,如果真实发生了设计服务的话,可以开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,具体开的是什么呢? 查看全部回复
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在 查看全部回复
您好,您是什么情况?是收到了实际出资了吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
对方开错发票了,要退回去重开 查看全部回复
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你好,有什么问题你可以说 查看全部回复
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您好,申报增值税具体什么问题 查看全部回复
答疑老师:andy老师
现在只能跟供应商协商开具发票 查看全部回复
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在的 查看全部回复
可以月度计提,也可以季度计提 查看全部回复
是一般纳税人么,增值税过高可能是上游单位取不到增值税专用发票,管理好公司内部无票合作的企业,选择可以提供发票的企业合作,要求财务管理人员严格把关拒绝无票报销,规范公司财务制度,从公司内部解决票据的缺少。 查看全部回复
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您好,这种情况没有抵扣,要记入到应交税费应交增值税待认证进项税额里面 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
按运费开票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
公司没有任何业务发生的话,可以据实零申报 查看全部回复
你好,可以把问题说一下,看看能不能帮你解决 查看全部回复
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你好,请问有什么问题可以说下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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