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答疑老师:安叔老师
有影响 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
不包含劳务派遣的人员 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
10000*0.29=2900 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
申报表可以截图看一下吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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清包适用简易计税3% 查看全部回复
答疑老师:归老师
只要年度实发工资总额和申报额一致就可以 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
是这样的,不区分是一般纳税人还是小规模纳税人,自2018年5月1日起记载资金的账簿,按实收资本和资本公积万分之五减半征收,参考财税2018年50号 查看全部回复
答疑老师:许老师
有退税的话尽快退款即可 查看全部回复
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开票可以这么开,现在小规模开票是一个点 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你参照这个公式计算就可以:1、每次(月)收入额不超过4000元的:应纳税额=应纳税所得额×适用税率=[收入额-允许扣除的项目-修缮费用(800元为限)-800]×20% 查看全部回复
答疑老师:杨老师
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
合同的具体内容是什么 查看全部回复
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报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
答疑老师:颜老师
肯定能查到的 查看全部回复
编码不可以是劳务,劳务的税率一般纳税人是13%,你这样开税务编码和税率不符 查看全部回复
要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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