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答疑老师:Annina老师
如果属于小微企业的,应纳税所得额是354137.9的话,所得税=354137.9*12.5%*20% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你当时有做账务处理吗 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
7月份采集上,申报7月份的时候就可以专项扣除 查看全部回复
不收费,做福利费 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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答疑老师:patience
为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担, 主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这几天好像是系统维护,你登录上去看一下通知公告 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般是需要的 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
公司是好久注册的? 查看全部回复
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答疑老师:小黑
根据开具名称计入科目 查看全部回复
不减免,但是可以关注一下当地税务可能会有房产税和城镇土地使用税的减免政策 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
按照货物开具 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
都可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
填写附表 查看全部回复
答疑老师:夏老师
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
公众号:会计宝
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