正在加载...2024年直接借管理费用贷银行存款发了5000元工资,没有通过应付职工薪酬做计提,个税已做5000元申报,在填写 职工薪酬支出及纳税调整明细表 时账载金额是不是填5000元?#建筑工程#
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1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:【2761835.2】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:【3008850.95】元; 3.营业收入小于营业成本,可能存在少记收入的问题,请核实。#工业制造#
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老师,我们是非盈利组织,去年还有未开票的费用,但去年也没转款,今年汇算清缴前开票并转款可以吗,分录如何做,去年我只简单写了借业务活动成本,贷应付暂估,这笔分录根据前面的情况如何更改,并做账呢#其他行业#
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房地产销售企业销售接近尾声,本季度没有收入,电子税务局取得普通发票金额6974.77元,有餐饮费和礼品费2723,加油费,电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中,申报风险提示收入不能为0#其他行业#
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再进行小规模企业所得税会算清缴的时候填写表格,A 105050职工薪酬支出里面的工资薪金支出的税收金额是从自然人电子税务局里面看税款所属期2023年12月至2024年11月的金额还是2024年1月至12月的金额#房地产#
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