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答疑老师:哈哈老师
对,一般都是审计报告做完以后申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据你报表上的实际数据填写就好 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果不打算一次性进行折旧的话,账载金额跟税收金额填写一样 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
少的话就别退了 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
我要办税一税务申报及缴纳一汇算清缴里面 查看全部回复
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看你的实际业务 查看全部回复
答疑老师:patience
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
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500元以下个人付款的开收据就行 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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预缴的所得税是可以申请退税的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
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答疑老师:木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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新增三项扣除标准吗 查看全部回复
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
业务招待费主要是招待客户的费用开支;员工的福利费主要包括职工医药费,职工的生活困难补助,集体福利等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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