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科技中小企业填报:2023年填报“享受上一年度研发费用加计扣除减免税额”比如22年研发费用总计3.7万元,22年加计扣除是100%,我是高新企业,这是填3.7*100%=3.7,还是3.7*100%=3.7,3.7*15%=0.555万元? #高新企业#
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客户问还差多少票,该怎么回答呢 企业所得税#房地产#
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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#
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现在利润100万以内的税率是什么 100-300是多少呀? 老师#商业#
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问:A(小规模)从外部资金方C取得资金再借款给B(一般),AB是同法人,本金和利息由B还给A,A再归还给C,C开具了6%利息费用普票给A,这种A和B之间是算关联方的有偿借贷吗?A需要向B开具利息收入发票(专或普?)确认其他业务收入?如果A确认了利息收入,那A收到C的利息费用发票,A可以在所得税税前扣除还是说需要做纳税调增?B取得A的利息费用是可以所得税税前扣除的吗?#房地产#
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