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答疑老师:甘老师
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
为员工购买的吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
答疑老师:小小
不需要做会计分录 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
去税务更正申报 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
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截止到汇算清缴的时候,应付职工薪酬账面上计提应发工资是多少?,应发工资填账载金额,实际发放的工资填税收金额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
以实际经营期计算 查看全部回复
你好,营业收入和成本及利润总额是根据利润填写的 查看全部回复
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季度预缴的时候,先按上年情况进行判定 查看全部回复
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我来了 查看全部回复
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所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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公众号:会计宝
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