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答疑老师:李可可
是发票上的名称开错了吗 查看全部回复
问答已结束!
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没开普票还是普票部分免征了 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般不可直接按订单开票给 B 客户。A 客户账上余额转给 B 客户并非 B 与公司间直接交易产生的资金流,直接开票可能被视为虚开发票。从税务合规的角度来看,不可以直接将 A 客户账上余额转给 B 客户后,按订单开票给 B 客户。建议通过合法合规的方式,比如由 A 客户向你公司提出退款申请,你公司将款项退还给 A 客户后,B 客户再以自己的资金向你公司支付货款进行开单买货。如果不能这样操作,要进行合法债权转让,B 客户承接 A 客户债权后,确保后续开单买货行为真实且有合同、交付等证据支持,才可按新订单开票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般分3年折旧 查看全部回复
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您好,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
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给公司提供的是什么服务 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你红冲五千,再开3000,这种情况收入就是负数了,不能自己申报增值税,只能是去税务局申报增值税。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
不可以给 A 开票。 在正常的业务流程中,发票应根据实际的交易对象和业务系统中的信息开具。公司业务系统中只有 B 的客户信息,说明实际发生医疗服务的对象是 B,并且业务系统中没有 A 的任何交易记录。如果给 A 开具发票,不符合发票管理的规定,可能会面临税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销项税额包括普票吗,包括 查看全部回复
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你好,可以开的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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当时没有认证,然后购买方开具了红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,在发票查验平台上查一下原发票,看一下是不是红冲状态 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
可以用 查看全部回复
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加工费 查看全部回复
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一般情况时不可以的,用于个人消费,福利,招待的都不能抵扣进项税 查看全部回复
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收到自产自销农产品普通发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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填在8b和10行,这样可以自动在第4行体现,参与本期的进项税额抵扣。 查看全部回复
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销售商品微信收款这些也是要入账的 查看全部回复
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你好,简易计税有需要缴纳增值税的情况,那就需要计提税金及附加 查看全部回复
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公众号:会计宝
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