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答疑老师:安叔老师
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问答已结束!
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
稍等哈 查看全部回复
打印机设置的问题,这样的没问题,你不放心可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
答疑老师:小小
在境内提供的技术服务, 不属于免税的范围 查看全部回复
答疑老师:而已老师
房租啊,5个点 查看全部回复
答疑老师:Lucky
不需要 查看全部回复
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答疑老师:易老师
就是说12月全额缴税了,预缴的一直没递减过税款是吧,如果是的就可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
属于收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
可以的,代交社保 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
开信息技术服务*软件服务 查看全部回复
答疑老师:Yan
对方如果是一般纳税人,可以向对方开具专票 查看全部回复
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是的,入库价格是不含增值税的 ,增值税进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
在发票系统里点作废,纸质发票盖作废章 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
如果有规范票据,可以税前扣除 查看全部回复
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是的,红冲需要从营业收入中减去,因为现在执行的都是3%税率,你红冲的1%的发票,申报会提示有差异,申报时建议咨询到当地税务如何填报 查看全部回复
发票数量根据税局每月鉴定的发票份数,专票和普票的份数是各鉴定多少 查看全部回复
公众号:会计宝
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