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老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?#餐饮酒店#
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超市行业,我们跟供应商对账,假如货款是 50000,我们会收取 500 的促销费用,实际打款供应商是 49500 元,开票是不是供应商给我们开 50000 的票,我们给供应商开 500 的费用发票?#商业#
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老师好,麻烦问下,23年3月份我公司开的增值税专票,在本月发生扣款情况,对方扣我们款,但是发票前年已开,现在对方同意我们开具红字发票。但是金额和当时单张发票金额不一致。比如发票10万,本次扣款5万。那我开具红字发票可以选择这张发票然后开吗?#房地产#
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利润表收入为啥和增值税表收入不一致?该去哪里查怎么查?#房地产#
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