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老师好,我第二季度增值已开票累计548753.12元,未开票收入也是免征销售额累计276329.19元。第三季度没有收入,就补开了276329.19元的发票。请问我第三季度怎么申报增值税呢?是不是第三行填276329.19元(已开票),然后第9行填-276329.19元(冲未开票收入),这样总的金额就是0。这样能不能正常申报通过呢?小规模纳税人#商业#
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老师,您好,我2024年7月收到一张专票,当月已抵扣,已对账,2025年1月税审查出这张专票开票有误,我联系对方单位红冲,这跨年红冲,需不需要改2024年的增值税纳税申报表,还有要怎么做账?#餐饮酒店#
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