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您好,请问增值税申报表附表二的第26行我将金额和税额填一致了,金额是错的,税额是对的,需要更正申报表吗?不想更正申报表的话下一期可以手动将数字改成正确的吗?还有就是增值税申报期是七月,那第26行是填写7月份申报期勾选的出口退税的金额税额吗#其他行业#
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一般纳税人 通行费电子发票可以抵扣进项吗#商业#
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超市行业,我们跟供应商对账,假如货款是 50000,我们会收取 500 的促销费用,实际打款供应商是 49500 元,开票是不是供应商给我们开 50000 的票,我们给供应商开 500 的费用发票?#商业#
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