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答疑老师:andy老师
交通运输设备是他的大类,要看是不是和这个大类 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
这个是开票系统的开票统计吧? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是要问苏老师吗?或者你可以描述一下我帮你判断一下 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
账上做的视同销售收入,申报增值税时主要填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》和主表《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》中,具体如下: 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 - 一般情况:如果是一般计税方法下的视同销售,按适用税率计算销项税额,将视同销售收入金额填列在对应税率的“未开具发票”栏次的销售额列,销项税额填在相应的销项税额列。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是自产自销么 查看全部回复
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差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
答疑老师:易老师
不可以 查看全部回复
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
平时的支出尽量收取发票 查看全部回复
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一般是最后两联给客户的要盖发票章 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你是够买的一方是吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,是这样计算 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
多缴或者是留抵退税的话可以申请留抵退税增值税 查看全部回复
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技术服务费 查看全部回复
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前三个季度小规模报增值税未超30万报成了含税金额,前三季度报错了,建议更正 查看全部回复
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公司两名员工临时为其他公司提供服务,是以公司的名义安排的么 查看全部回复
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