正在加载...我们公司帮母公司垫付货款,母公司到时候连工程款➕货款一起结算给我们,然后再结转为成本,打个比方货款3000,工程款10w。1,借其他应付款 3000 贷 现金 3000#建筑工程#
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我们在开发票的时候,把发票号弄错了,本来是要01229387的发票,但是拿成最后一张发票01229478去了,那最后这张发票不知道什么时候能用到,那这张发票是要红冲还是作废,还是要怎么处理#建筑工程#
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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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本期账上进项税额是92589.25 销项税额是82568.8 因为想交6500的增值税 所以有16790没有认证 只认证了76069.25 那这个没有认证的16790该怎么做分录?#建筑工程#
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我们是建筑工程公司,目前承包了两个项目,两个项目现在都各自完成了一部分任务,然后开发票收取了这部分的钱,请问这个钱要怎么入账,要确认收入吗,还有人工、材料费要确认成本吗#建筑工程#
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